Exibindo 2321 - 2340 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1324 O 01/07/2021 R$ 86,99 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Mais ... 46324.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1325 O 01/07/2021 R$ 745,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Mais ... 46324.0 20.605.0011 100 2.014 83 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1326 O 01/07/2021 R$ 2.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO LIVES CULTURAL FORRÓ DE RUA, DESTINADO Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 173 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1327 O 01/07/2021 R$ 274,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1328 O 01/07/2021 R$ 79,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A Mais ... 46324.0 11.331.0011 100 2.106 289 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1329 G 01/07/2021 R$ 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO RESIDÊNCIA PARA PROFESSO Mais ... 46324.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.15.00.00.00
1 1330 O 01/07/2021 R$ 477,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA Mais ... 46324.0 20.605.0011 100 2.014 85 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1331 O 01/07/2021 R$ 337,85 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REPROGRÁFICOS E Mais ... 46513.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1332 O 01/07/2021 R$ 901,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REPROGRÁFICOS E Mais ... 46513.0 18.122.0011 100 2.058 296 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1333 O 01/07/2021 R$ 1.195,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mais ... 46513.0 20.605.0011 100 2.014 85 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1334 O 01/07/2021 R$ 1.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SEMCULT, DESTINADAS Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 173 3.3.90.39.10.00.00.00
1 1335 O 01/07/2021 R$ 1.562,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTI Mais ... 46513.0 04.122.0011 100 2.007 49 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1336 O 01/07/2021 R$ 1.060,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.007 53 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1337 O 01/07/2021 R$ 11.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALSA PARA ANCORADOURO DO PORTO DE M Mais ... 46324.0 20.605.0011 100 2.014 86 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1338 O 01/07/2021 R$ 4.168,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENT Mais ... 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1339 O 01/07/2021 R$ 460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CENTRALSPLT 7.000 Mais ... 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1340 O 01/07/2021 R$ 6.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE SERV Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1341 O 01/07/2021 R$ 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.15.00.00.00
1 1342 O 01/07/2021 R$ 443,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1343 O 01/07/2021 R$ 199,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.003 20 3.3.90.30.22.00.00.00
Total: R$ 37.329,58