Exibindo 2361 - 2380 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1364 O 01/07/2021 R$ 953,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PRODUÇ Mais ... 46324.0 20.605.0011 100 2.014 85 3.3.90.36.35.00.00.00
1 1365 O 01/07/2021 R$ 2.590,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS/LANC Mais ... 46324.0 27.122.0011 100 2.056 273 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1366 O 01/07/2021 R$ 2.051,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS/LANC Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1367 O 01/07/2021 R$ 11.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ITEM 10, Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.007 54 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1368 O 01/07/2021 R$ 2.382,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA E DO CE Mais ... 46513.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1369 O 01/07/2021 R$ 2.876,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS S10, CONFORME PREGÃO PRESEN Mais ... 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1370 O 01/07/2021 R$ 2.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.01.00.00.00
1 1371 O 01/07/2021 R$ 596,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL Mais ... 46324.0 27.812.0046 100 2.057 284 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1372 O 01/07/2021 R$ 3.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.01.00.00.00
1 1373 O 01/07/2021 R$ 2.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.01.00.00.00
1 1374 O 01/07/2021 R$ 2.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.01.00.00.00
1 1375 O 01/07/2021 R$ 3.804,83 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AO Mais ... 46513.0 04.122.0011 100 2.096 254 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1376 O 01/07/2021 R$ 3.271,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS Mais ... 46513.0 04.122.0011 100 2.096 254 3.3.90.30.26.00.00.00
1 1377 O 01/07/2021 R$ 107,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS Mais ... 46513.0 04.122.0011 100 2.003 20 3.3.90.30.26.00.00.00
1 1378 O 01/07/2021 R$ 71,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS Mais ... 46513.0 08.122.0011 100 2.048 211 3.3.90.30.26.00.00.00
1 1379 O 01/07/2021 R$ 162,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS Mais ... 46513.0 27.122.0011 100 2.056 273 3.3.90.30.24.00.00.00
1 1380 O 01/07/2021 R$ 448,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS Mais ... 46513.0 04.122.0011 100 2.003 20 3.3.90.30.25.00.00.00
1 1382 O 01/07/2021 R$ 87,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS Mais ... 46513.0 27.122.0011 100 2.056 273 3.3.90.30.24.00.00.00
1 1383 O 01/07/2021 R$ 198,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS Mais ... 46513.0 27.122.0011 100 2.056 273 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1384 O 01/07/2021 R$ 2.300,00 VALOR QIUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCO Mais ... 46324.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 44.350,36