DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
2,204 PASEP - RECURSOS PROPRIOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. 03-11-2020 29-12-2020 Estimativo 691.63
2,204 PASEP - RECURSOS PROPRIOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. 03-11-2020 31-12-2020 Estimativo 258.46
1,529 JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. 13-07-2020 16-07-2020 22,423.00
1,590 JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. 27-07-2020 27-07-2020 7,846.15
1,530 JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 13-07-2020 16-07-2020 7,599.88
2,057 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. 01-10-2020 22-12-2020 Estimativo 5,156.22
2,057 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. 01-10-2020 22-12-2020 Estimativo 5,741.23
2,241 A R C BARRIENTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 20-11-2020 22-12-2020 16,723.70
2,249 TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 15-12-2020 24-12-2020 33,522.00
2,250 TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 15-12-2020 24-12-2020 35,778.00
1,686 KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. 03-08-2020 05-08-2020 46,000.00
1,929 KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. 08-09-2020 11-09-2020 87,000.45
1,929 KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. 08-09-2020 11-09-2020 2,528.51
2,236 JPF CAMARGO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DE PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA MANUSEIO DO SISTEMA DE REDE SUAS. 16-11-2020 03-12-2020 7,380.00
2,252 KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 28-12-2020 29-12-2020 26,800.00
1,418 JPF CAMARGO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA COLABORADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE JURUÁ, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 01-07-2020 29-12-2020 25,000.00
34 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. 02-01-2020 05-08-2020 Estimativo 20.45
604 DVA SISTEMAS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020. 02-03-2020 16-12-2020 Global 9,900.00
546 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS. 28-02-2020 03-03-2020 16,000.00
547 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS. 28-02-2020 03-03-2020 4,000.00