Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
95 Estimativo 02-01-2017
R$ 5,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
10
BANCO BRADESCO S/A
96 Estimativo 02-01-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
97 Estimativo 02-01-2017
R$ 130,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
98 Estimativo 02-01-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
99 Estimativo 02-01-2017
R$ 256,340.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
11
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
100 Global 02-01-2017
R$ 14,736.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
10
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
101 Global 02-01-2017
R$ 42,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
10
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
102 Estimativo 02-01-2017
R$ 150,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS/PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS/PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES.
10
103 Estimativo 02-01-2017
R$ 50,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA BORBAPREV PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR.
10
104 Estimativo 02-01-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PACOTE DE TV A CABO SKY BRASIL.
10
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
105 Estimativo 02-01-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
10
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
2533 Ordinário 01-11-2017
R$ 5,527.71
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
81
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
789 Ordinário 31-03-2017
R$ 1,306.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS.
10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
791 Ordinário 31-03-2017
R$ 17,370.79
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SELIMP
10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
106 Estimativo 02-01-2017
R$ 80,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
10
FOLHA DE PAGAMENTO
107 Estimativo 02-01-2017
R$ 20,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
10
FOLHA DE PAGAMENTO
108 Estimativo 02-01-2017
R$ 24,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
916
FOLHA DE PAGAMENTO
2535 Estimativo 01-11-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EM PENHO Nª250 REFERENTE A CONTRIB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EM PENHO Nª250 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
2660 Ordinário 16-11-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
1365 Ordinário 29-05-2017
R$ 214.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
10
CREA-AM
Total: R$ 78.643.632,41