Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
2,624
29-11-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
6218
F
2017
2,655
14-11-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2017-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
6220
F
2017
2,609
08-11-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANOA PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANOA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CLARA I NA COMUNIDADE SAO JOAO RIO MADEIRINHA.
GLAUCE VIEIRA VALES
6222
F
2017
2,538
06-11-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TROCAS DE LAMPADAS E SERVUÇOS DIVERSOS.
C J DA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICAS
6224
J
2017
2,534
01-12-2017
R$ 22,244.43
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
6245
J
2017
1,213
12-05-2017
R$ 6,301.60
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DIVERSOS, BEM ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1955
J
2017
2,722
12-12-2017
R$ 10,224.21
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
6246
J
2017
2,725
12-12-2017
R$ 2,147.29
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
6249
J
2017
2,727
12-12-2017
R$ 3,328.04
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
6251
J
2017
2,729
12-12-2017
R$ 4,149.95
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2374 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2374 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
6253
J
2017
2,730
12-12-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747 REFERENTE A FOL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
6255
J
2017
1,479
04-07-2017
R$ 6,644.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
6256
J
2017
2,531
26-12-2017
R$ 42.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6258
J
2017
1,482
04-07-2017
R$ 1,130.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
6260
J
2017
2,421
31-10-2017
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO LOCALIZADO NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ KM21, SN ZONA RURAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADORO MUNICIPAL.
ODAIR JOSE COUTINHO FARIAS
6263
F
2017
109
15-12-2017
R$ 199,092.39
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
SIGA CONSTRUTORA LTDA
6264
J
2017
2,146
27-12-2017
R$ 3,150.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DET... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
6266
J
2017
2,091
07-12-2017
R$ 5,602.08
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
ROMARIO PANTOJA TEIXEIRA
6267
F
2017
2,605
13-12-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA DISTRITO AXINIM.
MICHEL NEVES MACHADO
6120
F
2017
2,569
30-11-2017
R$ 2,043.03
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1874 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1874 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
6431
J