Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2377 Ordinário 06-08-2018
R$ 4,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLICAÇÃO DE SEIS CASULOS DA ESCOLA BEZERRA COMO, ALVENARIA, REBOCO E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DE AXINIM.
11
SILAS DA SILVA MARIANO
2248 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DE AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
74
MARTA FURTADO FREIRE
2249 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,165.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
2250 Ordinário 01-08-2018
R$ 70,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAUDE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
396
RM NAVECA EPP
2251 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO PARA VIAGEM A SERVIÇOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA.
2
CLETO PEDROSA E SILVA
2378 Ordinário 06-08-2018
R$ 2,015.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
2
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
2436 Ordinário 15-08-2018
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
702
LUANA GOMES FERREIRA
2252 Ordinário 01-08-2018
R$ 122,860.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
396
RM NAVECA EPP
2253 Ordinário 01-08-2018
R$ 17,137.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2254 Ordinário 01-08-2018
R$ 14,299.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
702
AUTO POSTO LANAS BELLA
2530 Ordinário 31-08-2018
R$ 1,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
2
PEMAZA AMAZONIA S/A
2255 Ordinário 01-08-2018
R$ 16,172.72
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2531 Ordinário 31-08-2018
R$ 1,870.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
2
PEMAZA AMAZONIA S/A
2397 Ordinário 10-08-2018
R$ 6,910.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª011/2018.
2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2359 Ordinário 03-08-2018
R$ 961.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2360 Ordinário 03-08-2018
R$ 2,508.99
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2411 Ordinário 13-08-2018
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
2
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
2256 Ordinário 01-08-2018
R$ 570.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
396
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2257 Ordinário 01-08-2018
R$ 15,637.64
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2258 Ordinário 01-08-2018
R$ 10,102.92
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
Total: R$ 91.962.478,20