Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,043 20-06-2018 20-06-2018 1,439
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
R$ 200.00
2018 2,044 04-06-2018 04-06-2018 1,430
R$ 1,070.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCADARIA E MADEIRA MEDIDO 20 DE COMPRIMENTO POR 1,20 DE LARGURA NA COMUNIDADE DE CAIÇARA.
FELIPE LOPES DE CASTRO
R$ 1,070.00
2018 2,045 09-07-2018 09-07-2018 1,431
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUSA CAMPOS PINHEIRO
R$ 200.00
2018 2,046 09-07-2018 09-07-2018 1,433
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDILENE MOREIRA VALENTE
R$ 200.00
2018 2,047 25-05-2018 25-05-2018 1,432
R$ 6,837.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO.
AGRO LESTE COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA
R$ 6,837.00
2018 2,048 24-05-2018 24-05-2018 1,434
R$ 4,084.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 4,084.16
2018 2,049 24-05-2018 24-05-2018 1,435
R$ 648.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REPROGRAFICA MONOCROMATICA.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 648.65
2018 2,050 18-05-2018 18-05-2018 1,436
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 17 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2018-GPMB.
HENRIQUE DOS ANJOS VALE
R$ 1,540.00
2018 2,051 07-06-2018 07-06-2018 1,440
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 200.00
2018 2,052 17-05-2018 17-05-2018 1,441
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A II COPA NOVA VILA ISABEL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.
RONEY BENTES DA CRUZ
R$ 3,000.00
2018 2,053 29-05-2018 29-05-2018 783
R$ 10,257.67
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,257.67
2018 2,054 29-05-2018 29-05-2018 56
R$ 9,317.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 9,317.33
2018 2,055 17-05-2018 17-05-2018 1,442
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INDIGENA TERRA VERMELHA.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 500.00
2018 2,056 29-05-2018 29-05-2018 52
R$ 18,814.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 18,814.40
2018 2,057 06-06-2018 06-06-2018 1,443
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL - SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 2,058 29-05-2018 29-05-2018 51
R$ 1,287.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 2,059 29-05-2018 29-05-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 2,060 29-05-2018 29-05-2018 48
R$ 681,990.13
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 681,990.13
2018 2,061 30-05-2018 30-05-2018 1,444
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCIENE DE FRANCA
R$ 200.00
2018 2,062 29-05-2018 29-05-2018 47
R$ 72,655.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 72,655.62
Total: R$ 79.864.120,69