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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2220 O 03/06/2019 R$ 1.170,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PC Mais ... 48310.0 08.243.0033 732 2.051 499 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2219 O 03/06/2019 R$ 1.702,84 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SE Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2218 O 03/06/2019 R$ 2.189,62 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A S Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2217 O 03/06/2019 R$ 4.880,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEIRO V Mais ... 46443.0 10.301.0052 100 2.040 531 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2216 O 03/06/2019 R$ 9.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES D Mais ... 46444.0 15.452.0081 100 2.031 338 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2215 O 03/06/2019 R$ 47.075,10 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DE Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.01.00.00.00
1 2214 O 03/06/2019 R$ 3.184,68 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DE Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.01.00.00.00
1 2213 O 03/06/2019 R$ 2.692,73 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2212 O 03/06/2019 R$ 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA ZONA RURAL Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2211 O 03/06/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA ZONA RURAL Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2210 O 03/06/2019 R$ 32.046,35 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST Mais ... 0.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2209 O 03/06/2019 R$ 10.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA A Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.60.00.00.00
1 2208 O 03/06/2019 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CARRETO DE VOLUME Mais ... 46444.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2207 O 03/06/2019 R$ 2.315,79 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE M Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2206 O 03/06/2019 R$ 2.655,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM CAMAROTE Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2205 O 03/06/2019 R$ 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALASDE OXIGE Mais ... 46444.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2204 O 03/06/2019 R$ 9.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANCAS, PREPARO DE B Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2203 O 03/06/2019 R$ 2.994,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRESENTAÇÃO Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2202 O 03/06/2019 R$ 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADS DE ENFERMEIRA NA Mais ... 46443.0 10.301.0052 100 2.040 537 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2201 O 03/06/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DA ZONA RUR Mais ... 46444.0 12.361.0060 100 2.013 128 3.3.90.36.99.01.00.00
Total: R$ 145.096,11