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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1538 O 05/04/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRENSA. 46401.0 04.122.0011 100 2.005 54 3.3.90.39.58.00.00.00
1 1537 O 05/04/2019 R$ 2.880,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 596 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1536 O 05/04/2019 R$ 17.500,02 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEIC Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 325 3.3.90.30.39.00.00.00
1 1535 O 05/04/2019 R$ 7.262,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO NA Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1534 O 05/04/2019 R$ 826,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 0.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1533 O 05/04/2019 R$ 9.664,73 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1532 O 05/04/2019 R$ 8.746,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1531 O 05/04/2019 R$ 22.214,89 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1530 O 05/04/2019 R$ 21.906,75 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1529 O 05/04/2019 R$ 26.256,43 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEENEROS ALIMENTICIOS, DES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1528 O 05/04/2019 R$ 7.699,30 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1527 O 05/04/2019 R$ 6.837,98 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1526 O 05/04/2019 R$ 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1525 O 05/04/2019 R$ 1.481,15 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1524 O 05/04/2019 R$ 4.426,90 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1523 O 04/04/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1522 O 04/04/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1521 O 04/04/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46401.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1520 O 04/04/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46401.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1519 O 04/04/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 142.262,65