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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1018 O 06/03/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1017 O 04/03/2019 R$ 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇA Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 344 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1016 O 04/03/2019 R$ 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE S Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 171 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1015 O 04/03/2019 R$ 1.389,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPA Mais ... 46397.0 12.122.0011 100 2.012 118 3.3.90.36.18.00.00.00
1 1014 O 04/03/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1013 O 04/03/2019 R$ 16.055,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TONNER E CARTUCHO DE IM Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1012 O 01/03/2019 R$ 3.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DO AVI Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.005 57 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1011 O 01/03/2019 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.005 57 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1010 O 01/03/2019 R$ 11.100,42 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTI Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1009 O 01/03/2019 R$ 39.057,70 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.60.00.00.00
1 1008 O 01/03/2019 R$ 6.244,35 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.60.00.00.00
1 1007 O 01/03/2019 R$ 4.226,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1006 O 01/03/2019 R$ 16.781,55 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1005 O 01/03/2019 R$ 23.846,40 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 46374.0 12.365.0065 80 2.021 204 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1004 O 01/03/2019 R$ 55.641,60 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1003 O 01/03/2019 R$ 6.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇA Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 344 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1002 O 01/03/2019 R$ 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.18.00.00.00
1 1001 O 01/03/2019 R$ 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1000 O 01/03/2019 R$ 2.410,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 999 O 01/03/2019 R$ 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BA Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 207.867,52