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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 958 G 01/03/2019 R$ 25.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ Mais ... 46401.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 957 O 01/03/2019 R$ 5.263,15 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARAÇÃO DE ALI Mais ... 46401.0 15.452.0081 100 2.032 344 3.3.90.36.23.00.00.00
1 956 O 01/03/2019 R$ 5.040,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Mais ... 46401.0 12.122.0011 100 2.012 118 3.3.90.36.06.00.00.00
1 955 O 01/03/2019 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 954 O 01/03/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 953 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIA Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 952 O 01/03/2019 R$ 40.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE USO U Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.99.00.00.00
1 951 O 01/03/2019 R$ 6.342,80 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.26.00.00.00
1 950 O 01/03/2019 R$ 10.348,80 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 561 3.3.90.30.99.00.00.00
1 949 O 01/03/2019 R$ 20.054,70 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.60.00.00.00
1 948 O 01/03/2019 R$ 3.792,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AG Mais ... 46401.0 10.301.0052 100 2.040 531 3.3.90.30.07.00.00.00
1 947 O 03/01/2019 R$ 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.01.00.00.00
1 946 O 03/01/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ULTRASS Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 588 3.3.90.36.99.99.00.00
1 945 O 01/03/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ULTRASS Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 588 3.3.90.36.99.99.00.00
1 944 O 18/02/2019 R$ 10.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO ATE Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.09.00.00.00
1 943 O 18/02/2019 R$ 18.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, D Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.09.00.00.00
1 942 O 18/02/2019 R$ 40.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, D Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.09.00.00.00
1 941 O 18/02/2019 R$ 61.968,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS INJETÁVEIS, D Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.09.00.00.00
1 940 O 18/02/2019 R$ 13.207,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA S Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.99.00.00.00
1 939 O 18/02/2019 R$ 13.207,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.99.00.00.00
Total: R$ 291.883,95