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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 918 O 04/02/2019 R$ 9.334,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 917 O 04/02/2019 R$ 17.440,28 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.22.00.00.00
1 916 O 04/02/2019 R$ 855,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 0.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 915 O 04/02/2019 R$ 2.410,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.01.00.00.00
1 914 O 04/02/2019 R$ 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 913 O 04/02/2019 R$ 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 912 O 04/02/2019 R$ 855,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 0.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 911 O 04/02/2019 R$ 7.483,45 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.22.00.00.00
1 910 O 04/02/2019 R$ 6.269,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 909 O 01/02/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ULTRASS Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 588 3.3.90.36.99.99.00.00
1 908 O 01/02/2019 R$ 9.145,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 536 3.3.90.36.18.00.00.00
1 907 O 01/02/2019 R$ 34.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AER Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 589 3.3.90.39.99.99.00.00
1 906 O 01/02/2019 R$ 1.442,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MO Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.39.00.00.00
1 905 O 01/02/2019 R$ 15.170,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 46443.0 08.244.0034 723 2.039 460 3.3.90.30.01.00.00.00
1 904 O 01/02/2019 R$ 13.420,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 46443.0 08.244.0034 100 2.039 458 3.3.90.30.01.00.00.00
1 903 O 01/02/2019 R$ 224,45 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI Mais ... 46401.0 10.301.0052 100 2.040 540 3.3.90.39.43.00.00.00
1 902 O 01/02/2019 R$ 509,22 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI Mais ... 46401.0 08.244.0034 100 2.039 475 3.3.90.39.43.00.00.00
1 901 O 01/02/2019 R$ 409,44 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI Mais ... 46401.0 13.392.0071 100 2.027 277 3.3.90.39.43.00.00.00
1 900 O 01/02/2019 R$ 10.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 899 O 30/01/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 137.197,34