Displaying 3441 - 3460 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 878 O 04/01/2019 R$ 2.092,60 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 561 3.3.90.30.07.00.00.00
1 877 O 04/01/2019 R$ 2.083,95 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 561 3.3.90.30.22.00.00.00
1 876 O 03/01/2019 R$ 7.133,35 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 875 O 03/01/2019 R$ 16.300,10 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.22.00.00.00
1 874 O 03/01/2019 R$ 10.549,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 873 O 03/01/2019 R$ 12.240,70 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.22.00.00.00
1 872 O 03/01/2019 R$ 2.975,64 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.01.00.00.00
1 871 O 03/01/2019 R$ 8.436,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 870 O 03/01/2019 R$ 14.004,99 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIG Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.22.00.00.00
1 869 O 03/01/2019 R$ 22.182,10 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.01.00.00.00
1 868 O 03/01/2019 R$ 13.694,66 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINA Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.22.00.00.00
1 867 O 03/01/2019 R$ 20.311,75 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.16.00.00.00
1 866 O 03/01/2019 R$ 13.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.01.00.00.00
1 865 O 03/01/2019 R$ 5.296,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 595 3.3.90.30.01.00.00.00
1 864 O 03/01/2019 R$ 31.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, D Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.09.00.00.00
1 863 O 03/01/2019 R$ 3.487,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 595 3.3.90.30.01.00.00.00
1 862 O 03/01/2019 R$ 2.410,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DEE Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.01.00.00.00
1 861 O 03/01/2019 R$ 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 168 3.3.90.36.06.00.00.00
1 860 O 02/01/2019 R$ 34.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AER Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 589 3.3.90.39.99.99.00.00
1 859 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 237.148,84