Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1291 Ordinário 02-05-2018
R$ 200,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª77... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
100
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
1292 Ordinário 02-05-2018
R$ 45,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª78... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª789 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
100
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
1293 Ordinário 02-05-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª77... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª771 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
100
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
1294 Ordinário 02-05-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª78... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
100
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
1295 Ordinário 02-05-2018
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
791
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
1296 Ordinário 02-05-2018
R$ 200,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª77... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª774 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
102
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
1297 Ordinário 02-05-2018
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª77... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
100
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
3924 Estimativo 01-11-2018
R$ 9,326.49
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 201... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
101
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
3925 Estimativo 03-12-2018
R$ 1,508,452.37
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 20... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
12
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
3926 Estimativo 03-12-2018
R$ 99,003.31
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTAVEIS DE 2018.
12
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
1333 Ordinário 04-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
1464 Ordinário 18-05-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NUME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
101
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
1518 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DO AXINIM.
100
NATALI VINHOTE DE FREITAS
1519 Ordinário 01-06-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS DO SETOR DE TERRAS NO HORÁRIO ESTENDIDO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
100
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
1520 Ordinário 01-06-2018
R$ 6,520.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE ATÉ O BALNEÁRIO DO LIRA.
100
JOSE MARCOS CORREA DA SILVA
1521 Ordinário 01-06-2018
R$ 194,774.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTES ESCOLARES, CONF PP Nª001/2018-CPL.
101
AUTO POSTO LANAS BELLA
1522 Ordinário 01-06-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
763
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
1523 Ordinário 01-06-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFCÇÃO DE BANNER, CRACHÁ E BANDEIROLAS PARA O FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
100
MEIRIANE SIMAS VILHENA
1524 Ordinário 01-06-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS BANHEIROS PUBLICOS DO BALNEARIO DO LIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
100
NOEME DINIZ DOS SANTOS
1525 Ordinário 01-06-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
100
MARIA DE JESUS MELO SILVA
Total: R$ 91.962.478,20