Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,467 20-06-2018 20-06-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 2,468 07-06-2018 07-06-2018 1,767
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE SERA NO DIA 10 E 11 DE JUNHO, COM A PRESENCIAS DE OUTRAS ALDEIAS.
TARCILO FERREIRA PAIXÃO
R$ 1,000.00
2018 2,469 07-06-2018 07-06-2018 1,769
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COPM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE LAGUINHO QUE ACONTECERA DO DIA 01.06.2018.
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 2,470 07-06-2018 07-06-2018 1,770
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APRESENTAÇÃO DA MELHOR IDADE DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE BORBA.
HEVELEN SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 2,471 15-06-2018 15-06-2018 1,774
R$ 24,037.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 24,037.00
2018 2,472 12-07-2018 12-07-2018 1,775
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 NO BALNEARIO DO LIRA E NO DIA 28 NA COMUNIDADE DO CAIÇARA.
EDMILSON IPI JATAI
R$ 2,300.00
2018 2,473 04-07-2018 04-07-2018 1,797
R$ 45,810.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
M. L. SOARES
R$ 45,810.00
2018 2,474 04-07-2018 04-07-2018 1,792
R$ 490.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CAMPANHA NACIONAL DO COMBATE DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 12 DE JUNHO.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 490.00
2018 2,475 14-06-2018 14-06-2018 1,789
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,000.00
2018 2,476 22-06-2018 22-06-2018 1,798
R$ 4,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PANFLETOS, ARTES GRAFICAS, DESTINADO A CAMPANHA DE COMPANIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL.
MONICA AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES
R$ 4,600.00
2018 2,542 20-06-2018 20-06-2018 171
R$ 24,035.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% (EFETIVO).
BORBAPREV - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 24,035.55
2018 2,544 06-06-2018 06-06-2018 1,179
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE: AUTAZ MIRIM, RETIRO E DO KAWA.
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
R$ 4,800.00
2018 2,546 15-06-2018 15-06-2018 1,362
R$ 9,833.03
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 9,833.03
2018 2,548 06-06-2018 06-06-2018 1,517
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
R$ 31,500.00
2018 2,550 21-06-2018 21-06-2018 1,848
R$ 160.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 160.41
2018 2,552 21-06-2018 21-06-2018 1,849
R$ 293.63
VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 04/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 293.63
2018 6,113 06-12-2018 06-12-2018 3,588
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDINEY FERREIRA MARTINS
R$ 1,000.00
2018 6,115 07-12-2018 07-12-2018 3,590
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 6,122 06-12-2018 06-12-2018 3,593
R$ 133.26
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
BORBAPREV
R$ 133.26
2018 6,123 06-12-2018 06-12-2018 3,594
R$ 170.50
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
BORBAPREV
R$ 170.50
Total: R$ 79.864.120,69