Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 3,440 25-07-2018 25-07-2018 1,655
R$ 2,300.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
R$ 2,300.00
2018 4,713 12-09-2018 12-09-2018 19
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 9.70
2018 4,715 13-09-2018 13-09-2018 20
R$ 19.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 19.00
2018 4,716 25-09-2018 25-09-2018 20
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 4,718 03-09-2018 03-09-2018 1,967
R$ 20.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 4,720 28-09-2018 28-09-2018 1,967
R$ 131.95
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 131.95
2018 4,723 05-09-2018 05-09-2018 1,059
R$ 347.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 347.70
2018 4,725 28-09-2018 28-09-2018 1,967
R$ 81.20
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 81.20
2018 5,600 16-11-2018 16-11-2018 2,144
R$ 3,018.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO E LANCHES DO PROGRAMA AEPETI.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 3,018.50
2018 5,602 29-11-2018 29-11-2018 2,926
R$ 36,967.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 36,967.70
2018 3,442 25-07-2018 25-07-2018 1,658
R$ 1,000.00
valor que se paga com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MATEUS BENTES COLARES
R$ 1,000.00
2018 3,443 25-07-2018 25-07-2018 1,659
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
MATEUS FERREIRA DA SILVA
R$ 2,500.00
2018 3,444 25-07-2018 25-07-2018 1,660
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
MENOTT LOPES AROUCA
R$ 3,000.00
2018 3,445 25-07-2018 25-07-2018 1,662
R$ 355.00
valor que se PAGA co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
MOISES PANTOJA RAMOS
R$ 355.00
2018 3,446 25-07-2018 25-07-2018 1,663
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
MONICA DE MELO PAIXÃO
R$ 355.00
2018 3,447 25-07-2018 25-07-2018 1,664
R$ 6,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
R$ 6,000.00
2018 3,448 25-07-2018 25-07-2018 1,666
R$ 900.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
NUBIA DA SILVA GENTIL
R$ 900.00
2018 3,449 25-07-2018 25-07-2018 1,668
R$ 1,600.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Carapanatuba/Comunidade Ponta Alegre.
PAULO VIEIRA DE SÁ
R$ 1,600.00
2018 3,450 25-07-2018 25-07-2018 1,694
R$ 1,910.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
PEDRO DA SILVA LEMOS
R$ 1,910.00
2018 3,451 25-07-2018 25-07-2018 1,682
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
R$ 2,500.00
Total: R$ 79.864.120,69