Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,756 12-04-2018 12-04-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 1,610 16-04-2018 16-04-2018 1,103
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 500.00
2018 1,611 20-04-2018 20-04-2018 1,105
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PINTURAS FEITAS EM CAMISAS FORNECIDAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARE DO AMAZONAS JEAS.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 2,200.00
2018 1,612 16-04-2018 16-04-2018 1,106
R$ 1,106.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLOS E SUCOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
R$ 1,106.00
2018 1,613 30-05-2018 30-05-2018 1,108
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADRIANA SARAIVA FRANCA
R$ 200.00
2018 1,614 23-04-2018 23-04-2018 1,107
R$ 2,239.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
R$ 2,239.00
2018 1,615 30-05-2018 30-05-2018 1,109
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SORAIA DE C. DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 1,616 10-04-2018 10-04-2018 1,111
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
R$ 2,000.00
2018 1,617 12-04-2018 12-04-2018 1,110
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCAS IPI MARQUES
R$ 800.00
2018 1,618 16-04-2018 16-04-2018 1,112
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARKIZANE ALVES DA SILVA
R$ 500.00
2018 1,619 16-04-2018 16-04-2018 1,113
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
R$ 500.00
2018 1,620 07-05-2018 07-05-2018 1,165
R$ 5,710.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS.
LUAN RICARDO PANTOJA
R$ 5,710.00
2018 1,621 16-04-2018 16-04-2018 1,114
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 500.00
2018 1,622 16-04-2018 16-04-2018 1,115
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDA DE LEMOS TAVARES
R$ 500.00
2018 1,623 10-04-2018 10-04-2018 1,116
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0095/2018-GPMB.
GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
R$ 750.00
2018 1,624 09-05-2018 09-05-2018 1,117
R$ 6,082.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 6,082.00
2018 1,625 10-04-2018 10-04-2018 1,118
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 11 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0094/2018-GPMB.
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
R$ 1,600.00
2018 1,626 25-04-2018 25-04-2018 1,119
R$ 439.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARA ACESSO A INTERNET, BEM COMO RELACIONADO.
L S C DA SILVA PRADOR - ME
R$ 439.90
2018 1,627 25-04-2018 25-04-2018 1,120
R$ 5,969.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
R$ 5,969.00
2018 1,628 12-04-2018 12-04-2018 1,121
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
Total: R$ 79.864.120,69