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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3552 O 25/09/2020 R$ 2.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO TORNEIO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3551 O 28/09/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSLADO DE PACIENTE Mais ... 46443.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3550 O 23/09/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO CAMPEONA Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3549 O 25/09/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO CAMPEONA Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3548 O 24/09/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO TORNEIO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3547 O 23/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO TORNEIO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3546 O 30/09/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO TORNEIO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3545 O 25/09/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO TORNEIO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3544 O 01/09/2020 R$ 16.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO EM REFORMA DA PARTE ELETRICA, PINTUR Mais ... 46443.0 04.122.0091 100 1.009 263 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3543 O 15/09/2020 R$ 2.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS C Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 290 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3542 O 01/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DA CAOXA DAGUA CONF DOCUM Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3541 O 28/09/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46443.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3540 O 09/09/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINACEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46443.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3539 O 10/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAES CONF DOCUMENTO Mais ... 46440.0 12.361.0062 74 2.016 143 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3538 O 14/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46387.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3537 O 14/09/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REFORMA DE UM CENTRO SOCIAL CONF Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3536 O 21/09/2020 R$ 4.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE LUZ CO Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3535 O 14/10/2020 R$ 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA SUB Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3534 O 08/09/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA SUB Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3533 O 17/09/2020 R$ 7.059,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONF DOCUMENTO EM ANE Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
Total: R$ 74.859,32