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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3832 O 29/09/2020 R$ 2.184,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF COD 1708 SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS . 54002.0 12.361.0062 740 1.003 708 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3831 O 01/09/2020 R$ 145.610,78 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA 2º MEDICAO DO CONTRATO Nº085/2019 Mais ... 54002.0 12.361.0062 740 1.003 693 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3830 O 10/08/2020 R$ 198.560,17 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA 1º MEDICAO DO CONTRATO Nº030/2020 Mais ... 56313.0 12.361.0062 740 1.003 693 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3829 O 31/08/2020 R$ 14.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AMBULANCIATIPO A - SIMPLES REMOÇÃO CHASS Mais ... 46397.0 10.302.0011 100 2.023 197 4.4.90.52.48.00.00.00
1 3828 O 31/08/2020 R$ 80.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AMBULANCIATIPO A - SIMPLES REMOÇÃO CHASS Mais ... 50797.0 10.301.0052 745 2.040 697 4.4.90.52.48.00.00.00
1 3827 O 01/09/2020 R$ 12.020,83 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PFEC Inc I E II,EXERCI Mais ... 46397.0 28.846.0224 100 2.011 86 3.3.90.47.12.00.00.00
1 3826 O 01/09/2020 R$ 61.488,54 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIO A Mais ... 46397.0 28.843.0223 100 2.007 67 4.6.90.71.00.00.00.00
1 3825 O 01/09/2020 R$ 4.182,33 PELA DESPESA EMPENHADA COM INSS SERVIÇOS PRESTADO SOBRE A NOTA FISCAL RETIDA (P Mais ... 46440.0 04.122.0011 100 2.005 47 3.1.90.13.02.00.00.00
1 3824 O 01/09/2020 R$ 5.703,17 PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL RETIDA (PODER PUBLIC Mais ... 46440.0 28.846.0224 100 2.011 86 3.3.90.47.20.00.00.00
1 3823 O 10/08/2020 R$ 4.678,43 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRA-PARTIDA COM 1º MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº131/2020,QUE Mais ... 56582.0 15.451.0091 100 1.010 266 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3822 O 10/09/2020 R$ 15.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UM MURO CONF DOCUME Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.003 90 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3821 O 10/08/2020 R$ 2.321.045,70 PELA DESPESA EMPENHADA COM 1º MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº131/2020,QUE TEM POR OBJETIV Mais ... 56582.0 15.451.0091 106 1.010 714 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3820 O 01/09/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3819 O 08/09/2020 R$ 2.444,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA DE ALTA Mais ... 46394.0 15.452.0081 100 2.032 311 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3818 O 14/09/2020 R$ 789,47 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS CONF DOCUMEN Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3817 O 01/09/2020 R$ 3.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO CONF DOCUME Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3816 O 10/09/2020 R$ 3.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARO DE LANCHES CONF DOCUMENT Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3815 O 01/09/2020 R$ 3.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PREPAPO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3814 O 16/09/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ENCARDENACAO CONF DOCUMENTO EM AN Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3813 O 03/09/2020 R$ 3.160,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 2.888.720,21