Ações Ano Exerc I Entidades I Ordens Data Emissao Data Vencimento I Empenhos I Credores Valor Texto Ordem I Liquidacao Nome Valor1
2,015 1 242 17-07-2015 17-07-2015 44 64 6,600.0000 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. 241 EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO 6,600.0000
2,015 1 246 20-07-2015 20-07-2015 46 69 8,964.6600 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. 245 AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME 8,964.6600
2,015 1 248 01-07-2015 01-07-2015 188 87 520.0000 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESTOFAMENTO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. 247 WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220 520.0000
2,015 1 249 02-07-2015 02-07-2015 189 86 3,000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. 248 R. C. T. AMPUERO JUNIOR 3,000.0000
2,015 1 250 02-07-2015 02-07-2015 190 78 1,500.0000 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS À COMUNIDADES DE REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 96/2015/GAB- CMH. 249 ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1 1,500.0000
2,015 1 252 21-07-2015 21-07-2015 193 73 857.7900 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO,CONFORME BILHETE EM ANEXO. 251 JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR 857.7900
2,015 1 254 23-07-2015 23-07-2015 194 82 7,910.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA PAREDE DE ALVENÁRIA, COMO: PORTAS E JANELAS, REVITALIZAÇÃO COM VERNIZ NO TETO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA. 253 ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 7,910.0000
2,015 1 262 21-07-2015 21-07-2015 203 85 5,800.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELETRONICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PINTURA DO VEICULO UNO DE COR BRANCA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 261 LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 5,800.0000
2,015 1 263 28-07-2015 28-07-2015 204 82 1,530.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 262 ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 1,530.0000
2,015 1 280 18-08-2015 18-08-2015 46 69 10,185.8400 PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. 277 AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME 10,185.8400
2,015 1 282 18-08-2015 18-08-2015 45 67 7,853.0000 PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. 279 J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS 7,853.0000
2,015 1 284 17-08-2015 17-08-2015 44 64 6,600.0000 PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. 281 EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO 6,600.0000
2,015 1 285 06-08-2015 06-08-2015 210 76 40.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. 282 ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS 40.0000
2,015 1 288 19-08-2015 19-08-2015 213 82 6,800.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 285 ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 6,800.0000
2,015 1 289 24-08-2015 24-08-2015 214 75 5,400.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CAPINAÇÃO E ROÇAGEM E RETIRADAS DO MATO DA ÁREA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 286 EDSON PRESTES FERREIRA 5,400.0000
2,015 1 291 18-08-2015 18-08-2015 216 72 1,189.4200 PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO 100% DO 13º SALÁRIO (SERVIDORA JOANA LÚCIA P. LELLO), DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. 288 FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO 1,189.4200
2,015 1 315 16-09-2015 16-09-2015 44 64 6,600.0000 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. 312 EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO 6,600.0000
2,015 1 316 21-09-2015 21-09-2015 46 69 8,930.0000 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. 313 AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME 8,930.0000
2,015 1 317 16-09-2015 16-09-2015 45 67 7,713.0000 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. 314 J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS 7,713.0000
2,015 1 320 01-09-2015 01-09-2015 231 85 7,870.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA NA:(ALVENÁRIA,REVESTIMENTOS E ACABEMENTOS, LIMPEZA E AJUSTES NECESSÁRIOS EM ALVENÁRIA) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 317 LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 7,870.0000