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  Empenho Tipo Data Descrição V.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 20 O 17/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA, CAIXA DE GORDURA DESINTUPIMENTO DO ESGOTO, PIAS E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 7.870,00 0,00 7.870,00 7.870,00 M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
1 12 O 16/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016 -CONFORME GUIA EM ANEXO-CMH. 18.757,50 0,00 18.757,50 18.757,50 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 13 O 16/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS(COMP.01/2017), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. 3.534,86 0,00 3.534,86 3.534,86 HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1 14 O 16/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS REFERENTE A UMA CORREÇÃO DE COMPETÊNCIAS (01/2016, 02/2016,03/2016 E 04/2016) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- C 1.915,00 0,00 1.915,00 1.915,00 HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1 18 O 16/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 900,00 0,00 900,00 900,00 M E SILVA DE AQUINO - ME
1 19 O 16/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL-CMH. 7.988,75 0,00 7.988,75 7.988,75 L J C DE SOUZA - ME
1 8 O 10/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. 7.979,10 0,00 7.979,10 7.979,10 AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
1 9 O 10/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
1 10 O 10/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 7.400,00 0,00 7.400,00 7.400,00 OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
1 11 O 10/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRÁFIA DIVEROS COMO (CONVITES COLORIDOS)ENTRE OUTROS: IMPRESSÕES DE FOTOS, FOTOCÓPIAS E CAPAS DE PROCESSOS E CARIMBOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAIT 7.852,50 0,00 7.852,50 7.852,50 S. M. PEREIRA BOTELHO
1 5 O 09/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO. 7.915,00 0,00 7.915,00 7.915,00 ARP TECH DA AMAZONIA LTDA- ALEXANDRO R PEREIRA - M
1 6 O 09/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO E CONECTORIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 ARP TECH DA AMAZONIA LTDA- ALEXANDRO R PEREIRA - M
1 7 O 09/01/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 ARP TECH DA AMAZONIA LTDA- ALEXANDRO R PEREIRA - M
1 1 O 02/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (FATURA), NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 432,84 0,00 432,84 432,84 TELEMAR NORTE LESTE S/A
1 2 O 02/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFA TELEFONICA (FATURA), NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 38,35 0,00 38,35 38,35 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
1 3 O 02/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA-CMH. 868,77 0,00 868,77 868,77 AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
1 4 O 02/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL-CMH. 186,23 0,00 186,23 186,23 COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO