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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 41 O 20/01/2016 R$ 1.222,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 40 O 20/01/2016 R$ 1.222,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 39 O 20/01/2016 R$ 1.222,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 38 O 20/01/2016 R$ 829,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 37 O 20/01/2016 R$ 1.222,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 36 O 20/01/2016 R$ 1.222,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 35 O 20/01/2016 R$ 777,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO EXON Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 34 O 20/01/2016 R$ 1.044,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 33 O 20/01/2016 R$ 311,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 32 O 20/01/2016 R$ 1.311,18 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO EXONERAÇÃO DO C Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 31 O 20/01/2016 R$ 1.133,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTOS DIREITOS OBTIDOS POR O Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 30 O 20/01/2016 R$ 526,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE MAUÉS. 46357.0 01.031.0001 10 2.001 17 3.3.90.92.00.00.00.00
1 29 G 15/01/2016 R$ 77.235,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃ Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 28 O 15/01/2016 R$ 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA DE MAUÉS. 46358.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 27 O 11/01/2016 R$ 5.780,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS GABINETES Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 26 O 08/01/2016 R$ 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 25 O 04/01/2016 R$ 3.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 24 O 04/01/2016 R$ 7.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 23 G 04/01/2016 R$ 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AT Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 12 3.3.90.35.00.00.00.00
1 22 E 04/01/2016 R$ 871,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS P Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.2.90.21.00.00.00.00
Total: R$ 129.521,74