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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 75 O 24/03/2017 R$ 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 74 O 23/03/2017 R$ 134,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 73 O 23/03/2017 R$ 2.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃIO DE GENEROS ALIMENTICIO Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 72 O 22/03/2017 R$ 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL DES Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 71 O 21/03/2017 R$ 936,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 70 O 21/03/2017 R$ 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PSSAGEM FLUVIAL NO T Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 69 O 21/03/2017 R$ 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PSSAGEM FLUVIAL NO T Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 68 O 17/03/2017 R$ 7.902,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADOR Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 17 4.4.90.52.00.00.00.00
1 67 O 13/03/2017 R$ 3.033,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 66 O 13/03/2017 R$ 1.797,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONAD Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 65 O 08/03/2017 R$ 7.365,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO SALGADOS, SUCO NATURAL, Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 64 O 08/03/2017 R$ 2.355,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALBUM CO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 63 O 06/03/2017 R$ 951,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 62 G 03/03/2017 R$ 35.845,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRE Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 61 G 03/03/2017 R$ 11.134,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRE Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 60 O 03/03/2017 R$ 416,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLOR ARTIFICIAL PARA Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 59 O 03/03/2017 R$ 6.480,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 58 O 03/03/2017 R$ 1.872,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 57 O 03/03/2017 R$ 2.646,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 56 O 02/03/2017 R$ 2.184,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
Total: R$ 89.062,83