Displaying 241 - 260 of 295
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 55 O 02/03/2017 R$ 784,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 54 O 02/03/2017 R$ 1.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 53 G 01/03/2017 R$ 35.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 52 O 22/02/2017 R$ 160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAN NO T Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 51 O 22/02/2017 R$ 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CUSTER DESPESAS NA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 50 G 17/02/2017 R$ 12.115,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 49 G 17/02/2017 R$ 15.722,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 48 G 17/02/2017 R$ 8.279,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 47 G 17/02/2017 R$ 42.594,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 46 O 13/02/2017 R$ 5.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, SUCOS NATU Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 45 O 13/02/2017 R$ 136,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIISÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCI Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 44 O 13/02/2017 R$ 2.305,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 43 O 10/02/2017 R$ 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 42 O 07/02/2017 R$ 23,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAS SENDO: RECOLHI Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 41 O 06/02/2017 R$ 7.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 40 O 03/02/2017 R$ 330,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS P20 E CARIM Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 39 O 03/02/2017 R$ 1.866,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGE Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 38 O 02/02/2017 R$ 6.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 37 G 01/02/2017 R$ 61.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.35.00.00.00.00
1 36 G 01/02/2017 R$ 132.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
Total: R$ 337.425,75