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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 35 O 01/02/2017 R$ 7.790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃ Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 34 O 25/01/2017 R$ 330,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIR Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 33 O 20/01/2017 R$ 2.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 32 O 20/01/2017 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 31 O 20/01/2017 R$ 6,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 30 O 20/01/2017 R$ 820,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 29 O 17/01/2017 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 28 G 16/01/2017 R$ 5.175,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 12 3.3.90.36.00.00.00.00
1 27 G 16/01/2017 R$ 5.175,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 12 3.3.90.36.00.00.00.00
1 26 O 14/01/2017 R$ 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 25 O 13/01/2017 R$ 3.402,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 24 O 10/01/2017 R$ 7.485,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 23 O 06/01/2017 R$ 7.480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 22 O 05/01/2017 R$ 1.061,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 21 O 05/01/2017 R$ 1.269,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDI Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 20 O 02/01/2017 R$ 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 19 O 02/01/2017 R$ 7.500,00 VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORI Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 18 O 02/01/2017 R$ 5.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 12 3.3.90.36.00.00.00.00
1 17 G 02/01/2017 R$ 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PRO Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 16 G 02/01/2017 R$ 7.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
Total: R$ 80.926,35