Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 43 02-02-2018 02-02-2018 42
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 14/2018 - CMT.
FRANCISCO CARIOCA PINTO
R$ 6,250.00
2018 45 02-02-2018 02-02-2018 44
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 11/2018 - CMT.
RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA
R$ 2,600.00
2018 47 22-02-2018 22-02-2018 51
R$ 419.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
R$ 419.00
2018 49 23-02-2018 23-02-2018 55
R$ 2,800.03
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
W P MENDONÇA INFORMATICA
R$ 2,800.03
2018 51 22-02-2018 22-02-2018 57
R$ 635.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
JOSUÉ MEIRELES DE FREITAS
R$ 635.00
2018 53 22-02-2018 22-02-2018 59
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP
R$ 360.00
2018 55 16-02-2018 16-02-2018 61
R$ 2,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO, DESTARIZAÇÃO E PLICAÇÃO DE GEL NO PREDIO DESTA CÃMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
GEDELIAS FURTADO DIAS
R$ 2,900.00
2018 57 16-02-2018 16-02-2018 63
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 17/2018 - CMT.
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
R$ 6,250.00
2018 59 22-02-2018 22-02-2018 65
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAGAVEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO MICRO ONIBUS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
WILLEN DE SOUZA SANTOS
R$ 400.00
2018 61 27-02-2018 27-02-2018 67
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
R$ 954.00
2018 63 28-02-2018 28-02-2018 69
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.
EVANILDO COELHO BARROSO
R$ 1,100.00
2018 65 28-03-2018 28-03-2018 2
R$ 253.65
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 253.65
2018 67 28-03-2018 28-03-2018 39
R$ 4,354.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
R$ 4,354.00
2018 144 18-04-2018 18-04-2018 110
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
R$ 5,500.00
2018 150 11-05-2018 11-05-2018 53
R$ 479.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
W P MENDONÇA INFORMATICA
R$ 479.00
2018 152 28-05-2018 28-05-2018 15
R$ 998.77
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
R$ 998.77
2018 154 28-05-2018 28-05-2018 46
R$ 2,953.70
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
E. S. DA SILVA
R$ 2,953.70
2018 156 28-05-2018 28-05-2018 14
R$ 4,999.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
BESSA E SANTOS LTDA - ME
R$ 4,999.00
2018 158 28-05-2018 28-05-2018 2
R$ 394.54
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 394.54
2018 160 21-05-2018 21-05-2018 36
R$ 6,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
R$ 6,600.00
Total: R$ 4.010.392,35