1
|
92
|
O
|
01/07/2024
|
R$ 43.752,50
|
R$ 43.752,50
|
R$ 43.752,50
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE PROTEÇÃO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
1
|
91
|
O
|
01/07/2024
|
R$ 6.272,60
|
R$ 6.272,60
|
R$ 6.272,60
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO CORREIOS REFERENTE A EMISSÃO E ENVIO DE MULTAS PARA RESIDENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912555022.
|
|
1
|
90
|
O
|
01/07/2024
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA REMOÇÃO, REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS LEVES E MEDIOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 011/2021.
|
|
3
|
89
|
E
|
01/07/2024
|
R$ 50.000,00
|
R$ 23.487,70
|
R$ 23.487,70
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 007/2024.
|
|
1
|
88
|
O
|
01/07/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
0
|
87
|
G
|
01/07/2024
|
R$ 258.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0.0
|
15.453.0011
|
2.133
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES REFLETIVO TEDRMOMOLDADO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2024.
|
|
1
|
86
|
O
|
01/07/2024
|
R$ 19.042,58
|
R$ 19.042,50
|
R$ 19.042,50
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
|
|
1
|
85
|
O
|
07/06/2024
|
R$ 18.000,00
|
R$ 18.000,00
|
R$ 18.000,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2024.
|
|
1
|
84
|
O
|
05/06/2024
|
R$ 2,73
|
R$ 2,73
|
R$ 2,73
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
1
|
83
|
O
|
03/06/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
2
|
82
|
G
|
03/06/2024
|
R$ 7.200,00
|
R$ 3.600,00
|
R$ 3.600,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE E-SOCIAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2022.
|
|
1
|
81
|
O
|
03/06/2024
|
R$ 15.018,91
|
R$ 15.018,90
|
R$ 15.018,90
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023.
|
|
1
|
80
|
O
|
03/06/2024
|
R$ 19.069,44
|
R$ 19.069,40
|
R$ 19.069,40
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
|
|
1
|
79
|
O
|
03/06/2024
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
53152.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA REMOÇÃO, REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS LEVES E MEDIOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 011/2021.
|
|
4
|
78
|
G
|
31/05/2024
|
R$ 80.500,00
|
R$ 46.000,00
|
R$ 46.000,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORRES LEVES E UTILITARIOS TIPO PICKUP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2023 DA CARTA CONVITE 014/2023.
|
|
1
|
77
|
O
|
29/05/2024
|
R$ 2.035,80
|
R$ 2.035,80
|
R$ 2.035,80
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE ATRASO NO ENVIO DE INSS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
1
|
76
|
O
|
29/05/2024
|
R$ 3.142,15
|
R$ 3.142,15
|
R$ 3.142,15
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE ATRASO NO ENVIO DE INSS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
1
|
75
|
O
|
29/05/2024
|
R$ 3.345,72
|
R$ 3.345,72
|
R$ 3.345,72
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE ATRASO NO ENVIO DE INSS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
0
|
74
|
G
|
22/05/2024
|
R$ 60.200,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0.0
|
15.453.0011
|
2.131
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM MODERNIZAÇÃO DE CRUZAMENTOS SEMAFORICOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVTE 017/2020.
|
|
1
|
73
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA REMOÇÃO, REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS LEVES E MEDIOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 011/2021.
|
|