Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2824 Ordinário 01-09-2016
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E PINTURA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E PINTURA DE LETRAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS MUNNICIPAIS.
10
JOILSON DA COSTA BRITO - ARTES PINTURA
2826 Ordinário 01-09-2016
R$ 8,264.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2016.
2
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2827 Ordinário 01-09-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
10
JOSÉ ANTONIO DA CRUZ NASCIMENTO
2829 Ordinário 01-09-2016
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VIA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VIA SATÉLITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMAÇÃO SOCIAL.
10
INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
2830 Ordinário 01-09-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
10
JOSÉ VALBERTO DE ALMEIDA
2831 Ordinário 01-09-2016
R$ 10,670.08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MUTUPI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº030/2016.
11
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
2832 Ordinário 01-09-2016
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO E INSERVAÇÃO D... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO E INSERVAÇÃO DE DADOS DE SIOPS, 1º E 2º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2016 DESTE MUNICIPIO.
10
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
2833 Ordinário 01-09-2016
R$ 1,010.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEÍCULOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
10
ORCHER DE SÁ ROCA
2834 Ordinário 01-09-2016
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SANTA LUZIA.
10
DIRCEU DA COSTA CUNHA
2835 Ordinário 01-09-2016
R$ 1,769.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS HP 12A, 35A,85A E BROTHER DESTINADOS A SEMPLAF, SEMAD, SISAGUA E SETOR PESSOAL.
10
MARIELDO QUEIROZ LIMA
2836 Ordinário 01-09-2016
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM DA SECOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10
FRANCISCO DORNELES VASCONCELOS PINTO
2837 Ordinário 01-09-2016
R$ 422.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SÃO JOSE DO CUMÃ - CAPANÃ GRANDE.
10
LEONILDO ALMEIDA DA COSTA
2838 Ordinário 01-09-2016
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE CONFECÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETES COM SUPORTE PARA ORNAMENTAÇÃO DO FORRÓ DE RUAS DESTINADOS A SEMCULT.
10
SEBASTIÃO FERREIRA LEITE
2839 Ordinário 01-09-2016
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10
ROSINETE DIAS FERREIRA
2840 Ordinário 01-09-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA EXTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO SOCIAL E CASA DO GERADOR DE ENERGIA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ- CAPANANZINHO.
10
JOSÉ FATIMO FAÇANHA
2841 Ordinário 01-09-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO SEMED/ESCOLA EDMUNDO JUAREZ.
10
EVERALDO PEREIRA ARAUJO
2842 Ordinário 01-09-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10
JOSÉ MARIO REIS BRITO
2843 Ordinário 01-09-2016
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO TELHADO DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2
SAMUEL DE ARAGÃO OLIVEIRA
2844 Ordinário 01-09-2016
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE MATUPIRI GRANDE.
10
ERACLITO BARROS NETO
2845 Ordinário 01-09-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA.
10
ROSIVAL PALHETA DE SOUZA
Total: R$ 82.169.231,53