Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3275 Ordinário 03-10-2016
R$ 16,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DIVULGAÇÃO EM MIDIAS(PANFLETOS, BANNER,CARRO DE SOM E ETC)APRESENTADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
3277 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SISAGUA.
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FABIO PASSOS RIBEIRO
3279 Ordinário 03-10-2016
R$ 889.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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RENEY DE SÁ FERREIRA
3280 Ordinário 03-10-2016
R$ 20,009.64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016.
10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
3282 Ordinário 03-10-2016
R$ 7,985.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3284 Ordinário 03-10-2016
R$ 23,840.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME T... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2016.
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TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
3286 Ordinário 03-10-2016
R$ 980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TOMADAS DA DEFENSORIA PUBLICA.
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THIAGO RAFAEL AUZIER CASTILHO
3288 Ordinário 03-10-2016
R$ 5,458.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DE ÁGUA DOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: ANDARAÍ E MORADA VERDE.
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YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA E OUTROS
3250 Ordinário 03-10-2016
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA COBERTURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO.
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MARCOS JOSE SILVA
3251 Ordinário 03-10-2016
R$ 10,590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2016.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
3252 Ordinário 03-10-2016
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPCIAS DA UBS LUCY CAVALCANTE DESTINADO A SEMSA.
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MARCOS JOSE SILVA
3253 Ordinário 03-10-2016
R$ 3,283.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SISTEMA DE ABASTECIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DO ROSÁRIO TAIS COMO CALÇADAS EM CONCRETO, MEIO FIO E SARJETA EM CONCRETO, CAIXA DE PASSAGEM E CAIXA PARA REGISTRO.
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JOSÉ DO ROSÁRIO FREITAS DE CASTRO
3254 Ordinário 03-10-2016
R$ 527.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CORR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DA SEMED.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
3255 Ordinário 03-10-2016
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
3256 Ordinário 03-10-2016
R$ 632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PE. SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO- BAIRRO MANICOREZINHO.
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MAURICIO DA COSTA FELIX
3257 Ordinário 03-10-2016
R$ 18,577.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº002/2016.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3258 Ordinário 03-10-2016
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAS E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAS E FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS PERIFÉRICOS DE NOSSA CIDADE.
10
RAIMUNDA FREITAS DE FRANÇA
3259 Ordinário 03-10-2016
R$ 527.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEMCULT.
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ANTONIA CARVALHO SOARES
3260 Ordinário 03-10-2016
R$ 2,316.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE LIBERDADE.
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GILMAR LUIZ DE SOUZA
3261 Ordinário 03-10-2016
R$ 7,814.52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2016.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
Total: R$ 82.169.231,53