Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7247 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE JUTAÍ E TERRA PRETA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO -CAPANÃ GRANDE,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
7248 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TU8RNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
7249 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA FÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
7250 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
19
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
7251 Ordinário 01-12-2017
R$ 777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
19
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
7252 Ordinário 01-12-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BOM QUE DÓI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
19
ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
7253 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ORNAMENTAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ORNAMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
10
MARIA DA SILVA VEIGA
7254 Ordinário 01-12-2017
R$ 6,519.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRICOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRICOLAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2017.
10
W DE SÁ RIBEIRO
7255 Ordinário 01-12-2017
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, NA CIDADE DE HUMAITÁ - AM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, NA CIDADE DE HUMAITÁ - AM, NO PERIODO DE 04/12 A 06/12 DO CORRENTE ANO, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE 04/12 A 06/12/2017.
10
MARINHO TENHARIN
7256 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº34/2017.
10
S.A. DE SOUZA
7257 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TECNICOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA, QUE SERÁ REALIZADA PELO FNDE COM O APOIO DA SECRETARIA ESTATUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS. NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 05/12 A 07/12/2017.
10
LILIANE CONCEIÇÃO DA SILVA
7258 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA C/MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO PARA AS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAIS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
7259 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,340.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017. - TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
7260 Ordinário 01-12-2017
R$ 16,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA MUNICIP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 30/2017.
10
CLEITON TAXI AÉREO LTDA
7261 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
10
DANIELLE LINS IANNUZZI
7262 Ordinário 01-12-2017
R$ 729.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017.
10
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
7263 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,334.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD-PDDE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
30
A.P. MOITA
7264 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,378.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 02 - ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED-PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
30
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7265 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,995.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED/PDDE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
30
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
7266 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,470.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 02-ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
30
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
Total: R$ 82.520.380,96