Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
706 Ordinário 01-02-2018
R$ 15,984.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS ÁREAS EX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, LOTE 01, CIDDAES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
11
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
793 Ordinário 01-03-2018
R$ 3,768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTE 1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017.
806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
707 Ordinário 01-02-2018
R$ 23,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO- LOTE 07, ALTO MADEIRA III, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
11
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
794 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICACÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
806
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
1521 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - JENIPAPO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
MARINEI ALMEIDA CAMPOS
795 Ordinário 01-03-2018
R$ 18,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 02,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ.
806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
797 Ordinário 01-03-2018
R$ 240.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) LATAS DE LEITE MOLIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) LATAS DE LEITE MOLICO, DESTINADA A UNIDADE HOSPITALAR DR. HAMILTON MAIA CIDADE.
102
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
798 Ordinário 01-03-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 10 E 20 ML, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 10 E 20 ML, DESTINADA A UNIDADE HOSPITALAR DR. HAMILTON MAIA CIDADE.
102
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
799 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES, NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
806
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
800 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES, NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
806
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
801 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES, NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
806
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
802 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017.
806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
803 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARRO DE SOM PARA PUBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE E AVISOS INSTITUCIONAIS.
806
JANIO TIMOTEO VIRGOLINO DE ARAUJO
804 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETRAS NO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETRAS NO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL.
806
JOILSON DA COSTA BRITO
805 Ordinário 01-03-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FRETE DE AUTOMOVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVE ... mais
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FRETE DE AUTOMOVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVE D FIAT FABRICADO 2009 ANO MODELO 2010, COR PRETA PLACA NPM 0678 PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
806
SIMONE DA SILVA DUARTE
806 Ordinário 01-03-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
806
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
807 Ordinário 01-03-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
806
DENISON BRASIL RODRIGUES
808 Ordinário 01-03-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
806
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
809 Ordinário 01-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DO VIDRO DO ÔNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DO VIDRO DO ÔNIBUS.
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RANULFO COELHO DOS SANTOS FILHO
810 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
806
SERGIO DUARTE NEVES 79589790291
Total: R$ 69.043.653,48