Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,145 09-04-2018 09-04-2018 1,136
R$ 320.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL
IARA MARIA LUCIA OLIVEIRA FI. DE SOUZA
R$ 320.00
2018 583 05-02-2018 05-02-2018 392
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 585 05-02-2018 05-02-2018 394
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 1,129 11-04-2018 11-04-2018 719
R$ 4,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISÇÃO DE MATERIAL.
YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELLI- EPP
R$ 4,800.00
2018 123 18-01-2018 18-01-2018 160
R$ 38,079.71
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 38,079.71
2018 258 23-01-2018 23-01-2018 274
R$ 147.22
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
R$ 147.22
2018 589 05-02-2018 05-02-2018 398
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 613 05-02-2018 05-02-2018 579
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 786 20-02-2018 20-02-2018 703
R$ 2,499.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
R$ 2,499.00
2018 881 16-03-2018 16-03-2018 145
R$ 442.84
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.
TELEMAR
R$ 442.84
2018 9 19-01-2018 19-01-2018 29
R$ 6,128.18
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 6,128.18
2018 111 22-01-2018 22-01-2018 145
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.
TELEMAR
R$ 200.00
2018 276 07-02-2018 07-02-2018 350
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 1,600.00
2018 1 30-01-2018 30-01-2018 2
R$ 2,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,980.00
2018 3 29-01-2018 29-01-2018 5
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
R$ 954.00
2018 5 29-01-2018 29-01-2018 23
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
R$ 954.00
2018 7 29-01-2018 29-01-2018 25
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
JAIRO BARROS BENLOLO
R$ 954.00
2018 11 29-01-2018 29-01-2018 30
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
R$ 954.00
2018 13 25-01-2018 25-01-2018 32
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA
R$ 954.00
2018 15 29-01-2018 29-01-2018 34
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA 12º REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
R$ 954.00
Total: R$ 66.873.046,54