Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,598 08-05-2018 08-05-2018 269
R$ 4.15
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 4.15
2018 2,599 15-05-2018 15-05-2018 269
R$ 18.97
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 18.97
2018 2,601 22-05-2018 22-05-2018 269
R$ 6.27
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
R$ 6.27
2018 2,602 23-05-2018 23-05-2018 2,583
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
R$ 954.00
2018 2,603 23-05-2018 23-05-2018 2,584
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
NEIZE CARMO BRASIL
R$ 954.00
2018 2,604 23-05-2018 23-05-2018 2,585
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
R$ 954.00
2018 2,605 23-05-2018 23-05-2018 2,586
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
R$ 954.00
2018 2,606 23-05-2018 23-05-2018 2,587
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
MAURO MAR FERRAZ
R$ 954.00
2018 2,607 22-05-2018 22-05-2018 2,560
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. - MANUTENÇÃO DO MOTOR TRAMONTIN 18HP DA COMUNIDADE SANTA MARIA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 2,100.00
2018 2,608 25-05-2018 25-05-2018 2,561
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
FRANCISCA PEREIRA
R$ 954.00
2018 2,609 23-05-2018 23-05-2018 2,564
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
RUI DE SOUZA PEREIRA
R$ 954.00
2018 2,610 28-05-2018 28-05-2018 2,567
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
LILIANE CABRAL DA SILVA
R$ 954.00
2018 2,611 23-05-2018 23-05-2018 2,570
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
R$ 954.00
2018 2,612 25-05-2018 25-05-2018 2,574
R$ 1,281.40
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
R$ 1,281.40
2018 2,613 25-05-2018 25-05-2018 2,577
R$ 969.60
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 969.60
2018 2,614 25-05-2018 25-05-2018 2,579
R$ 39,597.25
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTINO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 39,597.25
2018 2,615 16-05-2018 16-05-2018 2,582
R$ 3,600.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEMINFRA.
C. PANTOJA DA SILVA
R$ 3,600.00
2018 2,616 24-05-2018 24-05-2018 2,591
R$ 7,273.98
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05,DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 7,273.98
2018 2,617 02-05-2018 02-05-2018 1,391
R$ 16,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRSENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL. REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL MUNICIPALIZADO DENOMINADO XXX/IV FESTA DO AÇAÍ NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO/RIO MANICORÉ - AM.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 16,000.00
2018 2,618 09-05-2018 09-05-2018 2,397
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
R$ 2,000.00
Total: R$ 66.873.046,54