Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,607 01-06-2018 01-06-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 4,608 26-06-2018 26-06-2018 277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 4,609 28-06-2018 28-06-2018 3,365
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
R$ 1,000.00
2018 4,610 26-06-2018 26-06-2018 3,452
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALTENOR MACHADO BENTES
R$ 1,000.00
2018 4,611 28-06-2018 28-06-2018 3,641
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TUPANANGÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELENILCE TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 4,612 26-06-2018 26-06-2018 3,454
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
THOMAZ TAVARES PAES
R$ 1,000.00
2018 4,613 27-06-2018 27-06-2018 3,947
R$ 2,449.26
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 2,449.26
2018 4,614 26-06-2018 26-06-2018 3,484
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALDIMAR DE OLIVEIRA TAVARES
R$ 1,500.00
2018 4,615 26-06-2018 26-06-2018 3,457
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NO JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RUSIVEL DA SILVA LACERDA
R$ 1,000.00
2018 4,616 12-06-2018 12-06-2018 3,946
R$ 3,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 27 HP DA COMUNIDADE DE JATUARANA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,900.00
2018 4,617 26-06-2018 26-06-2018 3,462
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE COMO VIGIA, NA ESCOLA MUN. HAMILTON SOARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RUSEVAL LIMA DUARTE
R$ 1,000.00
2018 4,618 28-06-2018 28-06-2018 3,487
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018 4,619 26-06-2018 26-06-2018 3,463
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAURICIO DA COSTA FELIX
R$ 1,000.00
2018 4,620 27-06-2018 27-06-2018 3,492
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JUNHO PEREIRA GIMA
R$ 1,000.00
2018 4,621 25-06-2018 25-06-2018 3,945
R$ 7,939.50
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 7,939.50
2018 4,622 28-06-2018 28-06-2018 3,495
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SANTA CIVITA - TERRA PRETA/CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JORICA BATISTA GALDINO
R$ 1,000.00
2018 4,623 28-06-2018 28-06-2018 3,497
R$ 1,000.00
PÁGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOMARA NEVES DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 4,624 27-06-2018 27-06-2018 3,944
R$ 5,717.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 5,717.40
2018 4,625 28-06-2018 28-06-2018 3,499
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. FRANCISCO XAVIER - CAIAPÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOELCE MENEZES BARROS
R$ 1,000.00
2018 4,626 26-06-2018 26-06-2018 3,464
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCOS DUARTE DA SILVA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54