Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 479 23-02-2018 23-02-2018 476
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ELIZON CAMPOS DE FREITAS
R$ 1,150.00
2018 480 23-02-2018 23-02-2018 477
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
WANDELL CARLOS TAVARES PASSOS
R$ 1,150.00
2018 481 23-02-2018 23-02-2018 478
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
RONALDO PASSOS DA SILVA
R$ 1,150.00
2018 482 23-02-2018 23-02-2018 479
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
MARCIA MARIA COUTINHO DE ASSUNÇÃO
R$ 1,150.00
2018 483 23-02-2018 23-02-2018 480
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
JHUACELLY LAURA VEIGA CAMPOS
R$ 1,150.00
2018 484 23-02-2018 23-02-2018 481
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
RONDICLEY VEIGA DE LIMA
R$ 1,150.00
2018 485 23-02-2018 23-02-2018 482
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
IREMAR BITENCOURT ALFAIA
R$ 1,150.00
2018 486 23-02-2018 23-02-2018 483
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
JOSÉ WILSON DO ROSÁRIO FERREIRA
R$ 1,150.00
2018 487 23-02-2018 23-02-2018 484
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-SEMEL.
FRANCILEI DA SILVA NASCIMENTO
R$ 1,200.00
2018 488 27-02-2018 27-02-2018 485
R$ 5,922.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 5,922.00
2018 489 27-02-2018 27-02-2018 486
R$ 2,632.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
DANIELLE LINS IANNUZZI
R$ 2,632.00
2018 490 28-02-2018 28-02-2018 487
R$ 2,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,980.00
2018 491 26-02-2018 26-02-2018 488
R$ 3,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
R$ 3,980.00
2018 492 26-02-2018 26-02-2018 489
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDOS DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE MANICORÉ.
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
R$ 1,000.00
2018 493 27-02-2018 27-02-2018 490
R$ 5,861.76
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05, DISTRITO DO MATUPÍ,DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 5,861.76
2018 494 23-02-2018 23-02-2018 491
R$ 4,999.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 4,999.30
2018 737 26-02-2018 26-02-2018 721
R$ 1,658.88
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 25/02/2018 Á 28/02/2018.
LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO
R$ 1,658.88
2018 496 07-02-2018 07-02-2018 499
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
JHUACELLY LAURA VEIGA CAMPOS
R$ 1,150.00
2018 497 23-02-2018 23-02-2018 500
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
LAUMERY RODRIGUES BRASIL
R$ 1,150.00
2018 498 23-02-2018 23-02-2018 506
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
RAIMUNDO FURTADO PINTO
R$ 1,150.00
Total: R$ 66.873.046,54