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Processo Emissão Vencimento Recursos Valor Anulado Pagamento Desconto Liq.Pago Conta Descrição Origem da Despesa
251 05/06/2019 05/06/2019 0100 1.062,03 0,00 05/06/2019 0,00 172,58 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIAS. PENSAO ALIMENTICIA
250 05/06/2019 05/06/2019 0100 552,92 0,00 05/06/2019 0,00 352,92 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIAS PENSAO ALIMENTICIA
250 05/06/2019 05/06/2019 0100 552,92 0,00 05/06/2019 0,00 200,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIAS PENSAO ALIMENTICIA
259 05/06/2019 05/06/2019 0100 15,00 0,00 05/06/2019 0,00 15,00 47153 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE AGMM A.G.M.M.
260 05/06/2019 05/06/2019 0100 675,00 0,00 05/06/2019 0,00 675,00 47153 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE AGMM A.G.M.M.
261 05/06/2019 05/06/2019 0100 136,00 0,00 05/06/2019 0,00 136,00 46545 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. DESC/AUX/FAR/P/ASSOC.
283 05/06/2019 05/06/2019 0100 2.465,77 0,00 05/06/2019 0,00 203,79 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. PENSAO ALIMENTICIA
283 05/06/2019 05/06/2019 0100 2.465,77 0,00 05/06/2019 0,00 226,54 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. PENSAO ALIMENTICIA
280 05/06/2019 05/06/2019 0100 5.780,44 0,00 05/06/2019 0,00 5.780,44 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
279 05/06/2019 05/06/2019 0100 3.511,11 0,00 05/06/2019 0,00 3.511,11 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
278 05/06/2019 05/06/2019 0100 50.859,36 0,00 05/06/2019 0,00 50.859,36 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
269 05/06/2019 05/06/2019 0100 4.092,54 0,00 05/06/2019 0,00 4.092,54 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
268 05/06/2019 05/06/2019 0100 24,35 0,00 05/06/2019 0,00 24,35 46524 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA ITAVIDA/PREFEITURA
267 05/06/2019 05/06/2019 0100 125,03 0,00 05/06/2019 0,00 125,03 46524 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA ITAVIDA/PREFEITURA
262 05/06/2019 05/06/2019 0100 3.400,00 0,00 05/06/2019 0,00 3.400,00 46545 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESC/AUX/FAR/P/ASSOC DESC/AUX/FAR/P/ASSOC.
263 05/06/2019 05/06/2019 0100 50,00 0,00 05/06/2019 0,00 50,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA AMAZONAS MEDCLIN MED CLIN - PREFEITURA GERAL
264 05/06/2019 05/06/2019 0100 2.595,00 0,00 05/06/2019 0,00 1.240,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA AMAZONAS MEDCLIN MED CLIN - PREFEITURA GERAL
264 05/06/2019 05/06/2019 0100 2.595,00 0,00 05/06/2019 0,00 1.355,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA AMAZONAS MEDCLIN MED CLIN - PREFEITURA GERAL
265 05/06/2019 05/06/2019 0100 470,33 0,00 05/06/2019 0,00 470,33 46524 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA ITAVIDA/PREFEITURA
266 05/06/2019 05/06/2019 0100 150,70 0,00 05/06/2019 0,00 150,70 46524 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA ITAVIDA/PREFEITURA