DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
173 EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2017 10-07-2017 Global 1,305.00
538 ISAQUE OLIVEIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA. 03-07-2017 14-07-2017 500.00
539 RIZONEY DE LIMA FEITOZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO. 03-07-2017 13-07-2017 1,100.00
540 ARLINDO CARVALHO DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE. 03-07-2017 10-07-2017 4,883.00
541 MARIA NATAL MATIAS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 03-07-2017 21-07-2017 7,505.00
542 KAROLINE BALEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 03-07-2017 11-07-2017 1,032.00
543 MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MEDEIROS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. 03-07-2017 11-07-2017 3,463.63
544 DJAVAN DA SILVA CORDEIRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA ESCOLAR NA COMUNIDADE LAGO GRANDE. 03-07-2017 11-07-2017 1,200.00
575 JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. 07-07-2017 11-07-2017 12,900.00
593 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017. 14-07-2017 18-07-2017 13,035.00
514 EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/06/2017. 26-06-2017 05-07-2017 720.00
380 WALTER BRAGA FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA. 02-05-2017 10-07-2017 3,000.00
610 ZILMAR BEZERRA FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. 22-07-2017 22-07-2017 990.00
600 JOELMA MOTA VIANA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. 15-07-2017 21-07-2017 720.00
600 JOELMA MOTA VIANA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. 15-07-2017 21-07-2017 270.00
281 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 03-04-2017 10-07-2017 Estimativo 4,760.99
281 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 03-04-2017 10-07-2017 Estimativo 855.00
576 JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. 07-07-2017 11-07-2017 4,000.00
281 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 03-04-2017 10-07-2017 Estimativo 2,188.93
281 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 03-04-2017 10-07-2017 Estimativo 5,385.86