DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
1,906 RODRIGO REZENDE CORDEIRO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. 04-09-2020 11-09-2020 6,000.00
1,940 RAIMUNDO NONATO SITUBA PONTES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA. 10-09-2020 16-09-2020 1,125.00
1,907 MARIZETE BATISTA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 04-09-2020 09-09-2020 500.00
1,994 ABDIAS BARBOSA CAJADO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. 23-09-2020 29-09-2020 6,670.00
2,010 MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 28-09-2020 29-09-2020 2,500.00
1,873 JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO RURAL DE JURUA. 01-09-2020 09-09-2020 1,000.00
1,927 EDINEY GUEDES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 08-09-2020 14-09-2020 1,100.00
1,963 KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 14-09-2020 30-09-2020 2,000.00
1,884 MARIA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO PARANAGUÁ. 02-09-2020 09-09-2020 2,000.00
1,908 MARCOS SALDANHA DA ROCHA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE OBRAS. 04-09-2020 11-09-2020 5,000.00
1,941 MANOEL MESSIAS DA SILVA SOBRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 10-09-2020 16-09-2020 2,250.00
1,909 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA. 04-09-2020 11-09-2020 3,000.00
1,910 PAULA SOUZA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE JURUA. 04-09-2020 11-09-2020 3,280.00
1,911 JERLAN SERRÃO DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA NAS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA DE JURUA. 04-09-2020 11-09-2020 2,800.00
1,912 J M BARBOSA LABORATÓRIOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 04-09-2020 11-09-2020 10,000.00
116 D. DA S. FRANÇA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. 02-01-2020 27-10-2020 Global 12,000.00
367 FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. 03-02-2020 27-10-2020 Global 5,700.00
1,774 EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 16-08-2020 20-10-2020 50,000.00
1,942 ALDECIR BOA SORTE PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 10-09-2020 20-10-2020 40,666.00
1,928 ALDREY MARCKSON DE A GOMES-ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 08-09-2020 07-10-2020 50,760.00