Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1441 Ordinário 02-06-2017
R$ 4,758.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE CONF.PP009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1442 Ordinário 02-06-2017
R$ 1,838.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNIC... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
1443 Ordinário 02-06-2017
R$ 230.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIENE E LIMPEZA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIENE E LIMPEZA PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1444 Ordinário 02-06-2017
R$ 996.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. MUN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. MUN. SAUDE DE BORBA.
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M. L. SOARES
1445 Ordinário 02-06-2017
R$ 614.99
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1446 Ordinário 02-06-2017
R$ 18,396.29
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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R. M. NAVECA - EPP
1447 Global 02-06-2017
R$ 3,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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JOSE VALENTE COUTINHO
1448 Ordinário 02-06-2017
R$ 124,710.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
1449 Ordinário 02-06-2017
R$ 1,050.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
1450 Ordinário 02-06-2017
R$ 41,150.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUV... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA.
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REGILSON BORGES COIMBRA ME
1012 Ordinário 19-04-2017
R$ 9,364.98
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BEL/GRU/GIG/MAO, PARA ATLETAS DO KARATE.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
1472 Ordinário 05-06-2017
R$ 470.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ISA DIANA COUTINHO DE SOUZA MARTINS
1140 Ordinário 02-05-2017
R$ 27,835.64
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2596 Ordinário 06-11-2017
R$ 1,427.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY DE CASTRO MACIEL.
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JAMESON SÁ DOS SANTOS
1142 Ordinário 02-05-2017
R$ 15,557.75
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
279 Ordinário 01-02-2017
R$ 3,378.21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S.C.F.V.
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INSS
1144 Ordinário 02-05-2017
R$ 33,484.41
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016 COM CÓDIGO DA RECEITA 3703.
11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1473 Ordinário 05-06-2017
R$ 4,965.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N°007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1474 Ordinário 05-06-2017
R$ 2,304.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1475 Ordinário 05-06-2017
R$ 3,945.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
Total: R$ 78.643.632,41