Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
881
28-04-2017
R$ 2,811.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
1032
J
2017
883
28-04-2017
R$ 9,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
1033
J
2017
884
28-04-2017
R$ 21,677.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
1034
J
2017
885
28-04-2017
R$ 18,562.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
1035
J
2017
805
18-04-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
1634
F
2017
886
28-04-2017
R$ 3,748.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
1037
J
2017
887
28-04-2017
R$ 15,929.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
1038
J
2017
888
28-04-2017
R$ 9,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
1039
J
2017
96
30-04-2017
R$ 60.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1629
J
2017
842
11-04-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
1041
F
2017
844
03-05-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
JOYCE CARIDADE MAQUINE
1042
F
2017
864
05-05-2017
R$ 7,858.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1043
J
2017
865
05-05-2017
R$ 4,069.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1044
J
2017
846
03-05-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
ANTONIEL SOARES LIMA
1045
F
2017
902
10-04-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1637
J
2017
866
05-05-2017
R$ 6,709.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1047
J
2017
855
03-05-2017
R$ 3,316.10
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1085
J
2017
852
03-05-2017
R$ 5,374.70
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA. CONF. PP Nº007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1083
J
2017
427
30-06-2017
R$ 202.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
1086
J
2017
857
11-04-2017
R$ 4,444.48
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA., CONF PP Nº008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1051
J