Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 224 23-02-2017 23-02-2017 167
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE FLORESTA.
DANTE BRASIL REGES
R$ 1,500.00
2017 225 23-02-2017 23-02-2017 72
R$ 26,795.63
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 26,795.63
2017 226 23-02-2017 23-02-2017 168
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NO RIO MAPIA.
CLEIA DE PAULA LOPES
R$ 1,500.00
2017 227 23-02-2017 23-02-2017 69
R$ 10,773.72
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,773.72
2017 228 23-02-2017 23-02-2017 108
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,000.00
2017 229 23-02-2017 23-02-2017 107
R$ 2,228.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,228.94
2017 230 08-02-2017 08-02-2017 195
R$ 1,152.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A INCLUSÃO DIGITAL.
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 1,152.50
2017 249 23-02-2017 23-02-2017 250
R$ 3,212.10
PELA DESPESA PAGA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2)
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 3,212.10
2017 231 23-02-2017 23-02-2017 58
R$ 4,039.66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,039.66
2017 232 23-02-2017 23-02-2017 68
R$ 50,291.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 50,291.55
2017 233 02-02-2017 02-02-2017 200
R$ 23,270.00
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 23,270.00
2017 234 23-02-2017 23-02-2017 60
R$ 10,084.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,084.35
2017 235 23-02-2017 23-02-2017 70
R$ 937.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 937.00
2017 236 24-02-2017 24-02-2017 25
R$ 162,530.57
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 162,530.57
2017 237 27-01-2017 27-01-2017 132
R$ 127,550.77
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DO PROFESSORES DO FUNDEB 60%..
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 127,550.77
2017 238 24-02-2017 24-02-2017 27
R$ 2,689.13
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,689.13
2017 239 24-02-2017 24-02-2017 87
R$ 3,748.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,748.00
2017 240 24-02-2017 24-02-2017 89
R$ 61,933.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 61,933.80
2017 281 23-02-2017 23-02-2017 169
R$ 10,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 10,000.00
2017 242 24-02-2017 24-02-2017 64
R$ 720,195.82
PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 720,195.82
Total: R$ 73.056.049,84