Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 5,691 11-08-2017 11-08-2017 1,930
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
R$ 300.00
2017 2,940 22-06-2017 22-06-2017 1,455
R$ 10,733.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 10,733.06
2017 5,693 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 9,218.44
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9,218.44
2017 5,694 24-10-2017 24-10-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017 5,695 24-10-2017 24-10-2017 2,475
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2017-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,540.00
2017 5,696 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017 5,697 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017 5,698 10-10-2017 10-10-2017 2,176
R$ 5.01
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
R$ 5.01
2017 5,699 30-10-2017 30-10-2017 2,176
R$ 1.47
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
R$ 1.47
2017 5,700 23-10-2017 23-10-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017 5,701 23-10-2017 23-10-2017 1,286
R$ 2,015.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS.
M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
R$ 2,015.00
2017 5,702 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017 5,703 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 28.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 28.20
2017 5,704 11-10-2017 11-10-2017 1,459
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 200.00
2017 5,705 24-10-2017 24-10-2017 2,403
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPL. DO EMP. Nª 1835 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 400.00
2017 5,707 13-10-2017 13-10-2017 95
R$ 0.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 0.90
2017 6,234 04-10-2017 04-10-2017 2,404
R$ 1,867.09
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 1,867.09
2017 5,710 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 65.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 65.80
2017 5,731 27-12-2017 27-12-2017 40
R$ 2,575.52
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 2,575.52
2017 5,733 27-12-2017 27-12-2017 1,511
R$ 2,416.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,416.30
Total: R$ 73.056.049,84