Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 5,794 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017 5,738 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 112.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 112.80
2017 5,788 29-11-2017 29-11-2017 2,676
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0302/2017-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 750.00
2017 5,742 27-12-2017 27-12-2017 2,372
R$ 8,526.70
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 8,526.70
2017 5,743 27-12-2017 27-12-2017 84
R$ 1,406.73
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,406.73
2017 5,745 27-12-2017 27-12-2017 82
R$ 0.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 0.10
2017 5,747 20-10-2017 20-10-2017 2,405
R$ 600.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
R$ 600.00
2017 5,749 20-10-2017 20-10-2017 2,407
R$ 300.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE VILA SÃO SEBASTIAO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
CARLIANE DIAS DA SILVA
R$ 300.00
2017 5,750 20-10-2017 20-10-2017 314
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
R$ 1,500.00
2017 5,752 05-10-2017 05-10-2017 1,593
R$ 244,758.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 244,758.20
2017 5,755 13-10-2017 13-10-2017 2,209
R$ 856.91
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 856.91
2017 5,757 13-10-2017 13-10-2017 2,244
R$ 695.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIOADO. CONF PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 695.50
2017 5,759 13-10-2017 13-10-2017 1,832
R$ 31,140.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 31,140.00
2017 5,761 13-10-2017 13-10-2017 2,038
R$ 9,290.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 9,290.00
2017 5,763 25-10-2017 25-10-2017 2,180
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2017 5,765 29-11-2017 29-11-2017 2,684
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO D. RIBEIRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
ANDERSON MACHADO GONÇALVES
R$ 1,427.00
2017 5,767 28-11-2017 28-11-2017 2,686
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO DO CENTRO.
CRISTIANO BARROSO TEIXIEIRA
R$ 1,427.00
2017 5,768 28-11-2017 28-11-2017 2,687
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI BONFIM NO BAIRRO CRISTO REI.
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
R$ 1,427.00
2017 5,770 19-12-2017 19-12-2017 2,689
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA.
HUMBERTO DA COSTA LEMOS NETO
R$ 1,427.00
2017 5,772 21-12-2017 21-12-2017 2,691
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA
ANTONIO CESAR TAVARES GONÇALVES
R$ 1,427.00
Total: R$ 73.056.049,84