Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 5,995 27-11-2017 27-11-2017 2,531
R$ 8.52
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 8.52
2017 5,996 01-11-2017 01-11-2017 2,443
R$ 3,088.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,088.80
2017 5,997 16-11-2017 16-11-2017 540
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2017 5,999 16-11-2017 16-11-2017 530
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
R$ 2,000.00
2017 6,000 10-11-2017 10-11-2017 2,647
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO NA AREA DA ASSISNTECIA SOCIAL.
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
R$ 600.00
2017 6,003 01-11-2017 01-11-2017 1,759
R$ 33,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 33,800.00
2017 6,004 01-11-2017 01-11-2017 1,759
R$ 18,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 18,200.00
2017 6,005 16-11-2017 16-11-2017 1,830
R$ 28,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO BINOCULAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 28,000.00
2017 6,006 30-11-2017 30-11-2017 2,531
R$ 268.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 268.15
2017 6,007 27-11-2017 27-11-2017 141
R$ 8,828.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,828.26
2017 6,008 29-11-2017 29-11-2017 141
R$ 7,971.21
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,971.21
2017 6,009 10-11-2017 10-11-2017 1,685
R$ 90,285.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 90,285.33
2017 6,097 10-11-2017 10-11-2017 100
R$ 1,228.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,228.00
2017 6,011 10-11-2017 10-11-2017 906
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017 6,012 10-11-2017 10-11-2017 262
R$ 116.37
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 116.37
2017 6,013 10-11-2017 10-11-2017 264
R$ 146.12
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 146.12
2017 6,014 10-11-2017 10-11-2017 263
R$ 182.16
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 182.16
2017 6,015 13-11-2017 13-11-2017 263
R$ 180.49
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 180.49
2017 6,016 13-11-2017 13-11-2017 263
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017 6,017 13-11-2017 13-11-2017 264
R$ 36.45
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 36.45
Total: R$ 73.056.049,84