Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 5,758 13-10-2017 13-10-2017 1,831
R$ 5,790.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 5,790.00
2017 5,762 13-10-2017 13-10-2017 1,971
R$ 3,561.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 3,561.00
2017 5,764 29-11-2017 29-11-2017 2,673
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
R$ 1,427.00
2017 5,766 29-11-2017 29-11-2017 2,685
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO DO RECREIO.
JACKSON DE LEMOS CASTRO
R$ 1,427.00
2017 5,769 19-12-2017 19-12-2017 2,688
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO RIBEIRO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO.
CLEBERSON ALMEIDA VALENTE
R$ 1,427.00
2017 5,771 21-12-2017 21-12-2017 2,690
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI NO BAIRRO CRISTO REI
SANTINO FARIAS FILHO
R$ 1,427.00
2017 5,773 21-12-2017 21-12-2017 2,692
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO CENTRO.
CRISTIAN BARROSO TEIXEIRA
R$ 1,427.00
2017 5,775 22-12-2017 22-12-2017 2,694
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.
DHIMY ALEFH SANTANA DA SILOVA
R$ 1,427.00
2017 5,777 27-12-2017 27-12-2017 2,696
R$ 33,960.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 33,960.00
2017 5,779 28-12-2017 28-12-2017 2,924
R$ 15,550.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
R$ 15,550.00
2017 5,781 28-12-2017 28-12-2017 2,704
R$ 2,600.00
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
R$ 2,600.00
2017 6,408 07-12-2017 07-12-2017 2,550
R$ 48,690.00
VALOR QUE SE PAGO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 48,690.00
2017 5,787 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 84.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 84.40
2017 5,789 30-11-2017 30-11-2017 2,646
R$ 3,275.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 3,275.20
2017 5,791 30-11-2017 30-11-2017 2,681
R$ 682.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 682.95
2017 5,793 31-10-2017 31-10-2017 427
R$ 329.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 329.00
2017 5,795 20-10-2017 20-10-2017 350
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
R$ 1,500.00
2017 5,797 25-10-2017 25-10-2017 1,685
R$ 1,428.86
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 1,428.86
2017 5,800 10-10-2017 10-10-2017 2,181
R$ 5,562.69
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,562.69
2017 5,802 27-10-2017 27-10-2017 2,181
R$ 1,035.69
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,035.69
Total: R$ 73.056.049,84