Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 6,313 14-12-2017 14-12-2017 2,752
R$ 36,555.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 36,555.75
2017 6,314 19-12-2017 19-12-2017 2,749
R$ 11,731.00
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 11,731.00
2017 6,315 19-12-2017 19-12-2017 2,750
R$ 5,938.70
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
R$ 5,938.70
2017 6,316 07-12-2017 07-12-2017 2,751
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELÓGIO PONTO COM 1000 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
OSEIAS R DE SOUZA EPP
R$ 3,000.00
2017 6,317 28-12-2017 28-12-2017 2,927
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, NA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL.
J F P DA SILVA - ME
R$ 50,000.00
2017 6,318 19-12-2017 19-12-2017 2,737
R$ 3,950.50
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,950.50
2017 6,319 19-12-2017 19-12-2017 2,738
R$ 933.51
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
R$ 933.51
2017 6,320 19-12-2017 19-12-2017 2,739
R$ 545.80
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
R$ 545.80
2017 6,321 19-12-2017 19-12-2017 2,740
R$ 852.25
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 852.25
2017 6,322 19-12-2017 19-12-2017 2,741
R$ 14,425.50
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 14,425.50
2017 6,323 31-12-2017 31-12-2017 2,762
R$ 66.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 66.10
2017 6,411 06-12-2017 06-12-2017 2,791
R$ 505.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF - PARA ESTA SECRETÁRIA.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 505.00
2017 6,327 29-12-2017 29-12-2017 2,755
R$ 6,330.00
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
R$ 6,330.00
2017 6,328 29-12-2017 29-12-2017 2,756
R$ 4,384.00
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
R$ 4,384.00
2017 6,329 29-12-2017 29-12-2017 2,757
R$ 75,390.75
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
R$ 75,390.75
2017 6,335 29-12-2017 29-12-2017 2,758
R$ 55,600.83
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
R$ 57,098.70
2017 6,331 29-12-2017 29-12-2017 2,759
R$ 7,978.84
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
R$ 7,978.84
2017 6,332 29-12-2017 29-12-2017 2,736
R$ 95.15
PELA PAGA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 95.15
2017 6,333 29-12-2017 29-12-2017 2,760
R$ 3,566.66
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
R$ 3,566.66
2017 6,338 31-12-2017 31-12-2017 2,736
R$ 423.85
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 423.85
Total: R$ 73.056.049,84