Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,544 26-11-2018 26-11-2018 1,968
R$ 42.00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 5,546 09-11-2018 09-11-2018 535
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2018 5,547 21-11-2018 21-11-2018 1,059
R$ 9.50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 9.50
2018 5,549 23-11-2018 23-11-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 5,553 30-11-2018 30-11-2018 1,967
R$ 60.90
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 5,555 30-11-2018 30-11-2018 1,967
R$ 1.41
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1.41
2018 5,557 12-11-2018 12-11-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 5,559 30-11-2018 30-11-2018 1,967
R$ 182.70
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 182.70
2018 5,561 01-11-2018 01-11-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 5,563 12-11-2018 12-11-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 5,565 16-11-2018 16-11-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 5,567 29-11-2018 03-12-2018 3,177
R$ 25,907.02
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª2534 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 25,907.02
2018 5,569 29-11-2018 29-11-2018 3,170
R$ 103,105.21
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 103,105.21
2018 5,571 13-11-2018 13-11-2018 293
R$ 5,482.56
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 5,482.56
2018 5,573 29-11-2018 29-11-2018 3,172
R$ 23,603.14
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 23,603.14
2018 5,575 29-11-2018 03-12-2018 3,172
R$ 39,517.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 39,517.70
2018 5,577 29-11-2018 03-12-2018 3,180
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2870/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,579 29-11-2018 29-11-2018 3,193
R$ 5,126.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 5,126.60
2018 5,581 09-11-2018 09-11-2018 1,556
R$ 77,623.43
PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
CONSTRUTURA MARK LTDA
R$ 77,623.43
2018 5,583 09-11-2018 09-11-2018 1,319
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
Total: R$ 79.864.120,69