Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 3,904 31-08-2018 31-08-2018 1,059
R$ 70.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 70.50
2018 5,601 28-11-2018 28-11-2018 2,628
R$ 46,550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 96,550.00
2018 5,603 07-11-2018 07-11-2018 3,095
R$ 1,799.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 1,799.90
2018 5,812 30-11-2018 30-11-2018 1,968
R$ 425.08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 425.08
2018 5,814 10-12-2018 10-12-2018 114
R$ 1,263.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 5,819 14-12-2018 14-12-2018 292
R$ 25.92
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 25.92
2018 5,850 17-12-2018 17-12-2018 3,059
R$ 2,512.60
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 10.10.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,853 10-12-2018 10-12-2018 1,787
R$ 23,680.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E DOS TRANSPORTES FLUVIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 23,680.00
2018 5,855 08-11-2018 08-11-2018 1,629
R$ 355.00
pagamento referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
R$ 355.00
2018 3,905 31-08-2018 31-08-2018 1,059
R$ 88.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 88.00
2018 3,906 10-07-2018 10-07-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 3,907 14-08-2018 14-08-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 3,908 12-06-2018 12-06-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 3,909 09-08-2018 09-08-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 3,910 17-08-2018 17-08-2018 578
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 3,911 17-08-2018 17-08-2018 578
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 3,912 17-08-2018 17-08-2018 578
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 3,913 09-08-2018 09-08-2018 252
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
R$ 7,500.00
2018 3,914 09-08-2018 09-08-2018 588
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 500.00
2018 3,915 17-08-2018 17-08-2018 2,464
R$ 76,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
R$ 76,000.00
Total: R$ 79.864.120,69