Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,083 18-05-2018 18-05-2018 1,453
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0149/2018-GPMB.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 1,500.00
2018 2,084 29-05-2018 29-05-2018 765
R$ 2,372.25
GABINETE ESTAVEIS
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,372.25
2018 2,286 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 58.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 58.20
2018 2,086 18-05-2018 18-05-2018 1,455
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COMDO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO COM SÃO RAIMUNDO NO RIO MAPIÁ.
FAUSTO JOSE FERNANDES DA SILVA
R$ 2,000.00
2018 2,087 18-05-2018 18-05-2018 1,456
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
CRISTINA BORGES SERRÃO
R$ 1,400.00
2018 2,088 18-05-2018 18-05-2018 1,457
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJO DO DIVINO ESPIRITO SANTO REALIZADO NO DIA 19/05/2018.
OLICINEIDE P. NOGUEIRA
R$ 2,000.00
2018 2,089 29-05-2018 29-05-2018 219
R$ 7,521.27
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 7,521.27
2018 2,090 20-06-2018 20-06-2018 1,458
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDENORA RABELO MACHADO
R$ 200.00
2018 2,091 29-05-2018 29-05-2018 22
R$ 4,618.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,618.40
2018 2,092 29-05-2018 29-05-2018 101
R$ 28,576.79
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 28,576.79
2018 2,093 18-05-2018 18-05-2018 1,459
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2018-GPMB.
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
R$ 1,000.00
2018 2,288 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 58.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 58.20
2018 2,405 15-06-2018 15-06-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 2,406 21-06-2018 21-06-2018 1,776
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DA ESTRUTURA DO PALCI E CAMAROTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA 12/06/2018 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
R$ 1,300.00
2018 2,407 06-06-2018 06-06-2018 1,763
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA CANDIDATA A MISS BORBA NAS REALIZAÇOES DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
DORIMAR GOMES FERREIRA
R$ 3,000.00
2018 3,766 01-10-2018 01-10-2018 2,353
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 2,094 29-05-2018 29-05-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 2,095 20-06-2018 20-06-2018 1,460
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DA FESTA DO JARAQUI E FESTA DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
ANTONIO JOÃO MACHADO DE SOUZA
R$ 5,000.00
2018 2,096 29-05-2018 29-05-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 2,097 29-05-2018 29-05-2018 99
R$ 74,788.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 74,788.63
Total: R$ 79.864.120,69