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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 418 O 08/01/2019 R$ 17.297,70 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.301.0052 791 2.041 650 3.3.90.92.00.00.00.00
1 417 O 08/01/2019 R$ 13.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 544 3.3.90.92.00.00.00.00
1 416 O 08/01/2019 R$ 1.632,36 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGI Mais ... 50212.0 10.301.0052 791 2.041 650 3.3.90.92.00.00.00.00
1 415 O 08/01/2019 R$ 6.167,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 544 3.3.90.92.00.00.00.00
1 414 O 08/01/2019 R$ 3.043,60 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 413 O 08/01/2019 R$ 4.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 412 O 08/01/2019 R$ 20.339,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 411 O 08/01/2019 R$ 5.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENAÇÃO E TRO Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 409 O 08/01/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ULTRASS Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 408 O 08/01/2019 R$ 41.860,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 407 O 08/01/2019 R$ 2.410,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 406 O 08/01/2019 R$ 9.850,20 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 405 O 08/01/2019 R$ 11.978,90 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 404 O 08/01/2019 R$ 42.130,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLU Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 590 3.3.90.92.00.00.00.00
1 403 O 08/01/2019 R$ 1.104,62 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 544 3.3.90.92.00.00.00.00
1 402 O 08/01/2019 R$ 1.212,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 544 3.3.90.92.00.00.00.00
1 401 O 08/01/2019 R$ 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 544 3.3.90.92.00.00.00.00
1 400 O 08/01/2019 R$ 13.801,10 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 544 3.3.90.92.00.00.00.00
1 399 O 08/01/2019 R$ 1.557,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46401.0 10.301.0052 100 2.040 546 3.3.90.92.00.00.00.00
1 398 O 08/01/2019 R$ 675,92 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 544 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 206.380,90